Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung
Haushaltsdiagramm
49.816,72 €
12 Personalaufwendungen
12 Personalaufwendungen
49.816,72 €
33,39%
-40.449,54 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
-40.449,54 €
27,11%
37.399,12 €
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
37.399,12 €
25,07%
11.980,85 €
15 Abschreibungen
15 Abschreibungen
11.980,85 €
8,03%
6.780,53 €
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
6.780,53 €
4,54%
2.363,22 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
2.363,22 €
1,58%
-403,06 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-403,06 €
0,27%
Die Summe entspricht Zeile 20 (Ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | -38.489,38 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 105.977,22 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 67.487,84 € |
Veranschlagtes Sonderergebnis | |
21: Außerordentliche Erträge | 0 € |
22: Außerordentliche Aufwendungen | 0 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 67.487,84 € |